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    文旅項目商業(yè)計劃書(文旅項目商業(yè)計劃書PPT)

    發(fā)布時間:2023-03-02 22:03:43     稿源: 創(chuàng)意嶺    閱讀: 1487        問大家

    大家好!今天讓創(chuàng)意嶺的小編來大家介紹下關于文旅項目商業(yè)計劃書的問題,以下是小編對此問題的歸納整理,讓我們一起來看看吧。

    創(chuàng)意嶺作為行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀的企業(yè),服務客戶遍布全球各地,相關業(yè)務請撥打電話:175-8598-2043,或添加微信:1454722008

    本文目錄:

    文旅項目商業(yè)計劃書(文旅項目商業(yè)計劃書PPT)

    一、商業(yè)計劃書的內(nèi)容包括哪些(商業(yè)計劃書的基本內(nèi)容)

    1.一份完整的商業(yè)計劃書包括以下11個方面:一、項目概況項目一句話介紹。

    2.用簡潔清晰的一句話概括項目在xx領域解決xx問題,目的是讓投資人很直觀地了解你現(xiàn)在做的事情。

    3.用戶痛點分別列出用戶最重要的痛點關鍵詞ABC,表明該用戶群有此類需求(需求要合理且強烈)。

    4.痛點需和產(chǎn)品功能相對應,此處正是體現(xiàn)產(chǎn)品價值所在的關鍵。

    5.行業(yè)分析分析整個行業(yè)現(xiàn)狀目的是告訴投資人產(chǎn)品在行業(yè)內(nèi)所擔任角色的重要性。

    6.進行整體分析行業(yè)現(xiàn)狀:分別列出行業(yè)痛點的關鍵詞ABC并加以解釋分析。

    7.產(chǎn)品優(yōu)勢具體描述產(chǎn)品的情況,一是為了表明產(chǎn)品解決了用戶\行業(yè)痛點問題,二是為了向投資人闡述目前產(chǎn)品進行的階段,其中應該包括產(chǎn)品的形式、核心功能,產(chǎn)品優(yōu)勢。

    8.需將產(chǎn)品亮點最大化,此部分內(nèi)容頁數(shù)控制在1-3頁。

    9.產(chǎn)品形式:如:微信公眾號、網(wǎng)站、app、實物等(此時需要提供照片)核心功能:如:社交、交易等(簡要描述其最核心的功能)產(chǎn)品優(yōu)勢:如:便捷、垂直等(最核心的優(yōu)勢abc三點即可)競品分析分析競品主要是為突出產(chǎn)品的優(yōu)勢和差異化,列出競品ABC,并分別分析出各自優(yōu)勢、劣勢和差異,其中包括直接競爭對手和間接競爭對手。

    10.注:需要深入思考后得出結論,否則會讓投資人產(chǎn)生對團隊專業(yè)能力的質(zhì)疑。

    11.如果沒有競品,則此頁可不寫。

    12.商業(yè)模式商業(yè)模式最重要的是可行性,能否產(chǎn)生收入和利潤。

    13.此頁用一兩句話清晰的描述項目運轉情況及盈利模式。

    14.再用一兩句話說清楚項目目前是否有盈利,如果有,用數(shù)據(jù)圖表證明,如果沒有,請注明何時會以怎么樣的方式盈利。

    15.運營現(xiàn)狀此部分用盡可能多用圖表展示出項目運營的進展及數(shù)據(jù)。

    16.進展:如:開發(fā)階段/正式發(fā)布階段/已有數(shù)據(jù)(如果處于開發(fā)階段,請注明開發(fā)周期)數(shù)據(jù):如:用戶量/活躍度/交易額/留存率等(列出項目涉及到的主關鍵性數(shù)據(jù))核心團隊在早期項目的最初階段,團隊是獲得融資的一項關鍵考核指標。

    17.核心團隊成員可以是:創(chuàng)始人、聯(lián)合創(chuàng)始人、CXO等,描述信息包括:真實頭像、姓名、簡介(簡介包括:核心競爭力,過往職業(yè)背景,重點突出擔任角色的匹配度即可)核心團隊成員不宜過多,介紹2-4人最為合適,適當補充相關行業(yè)經(jīng)驗人士。

    18.發(fā)展規(guī)劃發(fā)展規(guī)劃一是為創(chuàng)業(yè)者自己梳理思路,二是為投資人表明公司接下來的發(fā)展路線清晰、明確。

    19.其中包括:產(chǎn)品線的拓展、新市場的進入、對外合作的戰(zhàn)略、營銷推廣手段等,這可使得投資人清楚公司的想法及未來的走向和目標,也可強投資人對項目的信心。

    20.發(fā)展規(guī)劃可分三個階段來寫:短期、中期、長期。

    21.(長期規(guī)劃不重要,中期規(guī)劃次之,短期規(guī)劃最重要)短期規(guī)劃:如:產(chǎn)品迭代/團隊招募/營銷推廣等中期規(guī)劃:如:拓展功能/拓展品類等長期規(guī)劃:如:拓展領域/營造生態(tài)鏈等融資計劃此處需要盡可能清楚地寫明所需融資額度、出讓股權、資金用途、是否有過往融資經(jīng)歷。

    二、商業(yè)計劃書

    商業(yè)計劃書的范文

    商業(yè)計劃書范文,寫一份商業(yè)計劃書是為了更好的達到發(fā)展目標,根據(jù)公司發(fā)展現(xiàn)有的狀況和發(fā)展趨勢制定的合理的商業(yè)計劃,商業(yè)計劃書也是全方位的分析行業(yè)發(fā)展的趨勢,這是我為大家整理的關于商業(yè)計劃書模板。

    商業(yè)計劃書1

    一、項目概況

    項目名稱:

    啟動時間:

    準備注冊資本:

    項目進展:(說明自項目啟動以來至目前的進展情況)

    主要股東:(列表說明目前股東的名稱、出資額、出資形式、單位和聯(lián)系電話。)

    組織機構:(用圖來表示)

    主要業(yè)務:(準備經(jīng)營的主要業(yè)務。)

    盈利模式:(詳細說明本項目的商業(yè)盈利模式。)

    未來3年的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標:(行業(yè)地位、銷售收入、市場占有率、產(chǎn)品品牌等。)

    二、管理層

    2.1、成立公司的董事會:(董事成員,姓名,職務,工作單位和聯(lián)系電話)

    2.2、高管層簡介:董事長、總經(jīng)理、主要技術負責人、主要營銷負責人、主要財務負責人(姓名,性別,年齡,學歷,專業(yè),職稱,畢業(yè)院校,聯(lián)系電話,主要經(jīng)歷和業(yè)績,主要說明在本行業(yè)內(nèi)的管理經(jīng)驗和成功案例。)

    2.3激勵和約束機制:(公司對管理層及關鍵人員將采取怎樣的激勵機制和獎勵措施。)

    三、研究與開發(fā)

    4.1、項目的技術可行性和成熟性分析

    4.1.2項目的技術創(chuàng)新性論述

    (1)基本原理及關鍵技術內(nèi)容

    (2)技術創(chuàng)新點

    4.1.2項目成熟性和可靠性分析

    4.2項目的研發(fā)成果及主要技術競爭對手:(產(chǎn)品是否經(jīng)國際、國內(nèi)各級行業(yè)權威部門和機構鑒定;國內(nèi)外情況,項目在技術與產(chǎn)品開發(fā)方面的國內(nèi)外競爭對手,項目為提高競爭力所采取的措施。)

    4.3、后續(xù)研發(fā)計劃:(請說明為保證產(chǎn)品性能、產(chǎn)品升級換代和保持技術先進水平,項目的研發(fā)重點、正在或未來3年內(nèi)擬研發(fā)的新產(chǎn)品。)

    4.4、研發(fā)投入:(截止到現(xiàn)在項目在技術開發(fā)方面的資金總投入,計劃再投入的多少開發(fā)資金,列表說明每年購置開發(fā)設備、員工費用以及與開發(fā)有關的其它費用。)

    4.5、技術資源和合作:(項目現(xiàn)有技術資源以及技術儲備情況,是否尋求技術開發(fā)依托和合作,如大專院校、科研院所等,若有請說明合作方式。)

    4.6、技術保密和激勵措施:(請說明項目采取那些技術保密措施,怎樣的激勵機制,以確保項目技術文件的安全性和關鍵技術人員和技術隊伍的穩(wěn)定性。)

    四、行業(yè)及市場

    5.1、行業(yè)狀況:(發(fā)展歷史及現(xiàn)狀,哪些變化對產(chǎn)品利潤、利潤率影響較大,進入該行業(yè)的技術壁壘、貿(mào)易壁壘、政策導向和限制等。)

    5.2、市場前景與預測:(全行業(yè)銷售發(fā)展預測并注明資料來源或依據(jù)。)

    5.3、目標市場:(請對產(chǎn)品/服務所面向的.主要用戶種類進行詳細說明。)

    5.4、主要競爭對手:(說明行業(yè)內(nèi)主要競爭對手的情況,主要描述在主要銷售市場中的競爭對手,他們所占市場份額,競爭優(yōu)勢和競爭劣勢)

    5.5、市場壁壘:(請說明市場銷售有無行業(yè)管制,公司產(chǎn)品進入市場的難度及對策)

    5.6、SWOT分析:(產(chǎn)品/服務與競爭者相比的優(yōu)勢與劣勢,面臨的機會與威脅)

    5.7、銷售預測:(預測公司未來3年的銷售收入和市場份額)

    五、營銷策略

    6.1、價格策略:、(銷售成本的構成,、銷售價格制訂依據(jù)和折扣政策)

    6.2、行銷策略:(、請說明在建立銷售網(wǎng)絡、銷售渠道、廣告促銷、設立代理商、分銷商和售后服務方面的策略與實施辦法)

    6.3激勵機制:(說明建立一支素質(zhì)良好的銷售隊伍的策略與辦法,、對銷售人員采取什么樣的激勵和約束機制)

    六、產(chǎn)品生產(chǎn)

    7.1產(chǎn)品生產(chǎn)(產(chǎn)品的生產(chǎn)方式是自己生產(chǎn)還是委托加工,生產(chǎn)規(guī)模,生產(chǎn)場地,工藝流程,生產(chǎn)設備,質(zhì)量管理,原材料采購及庫存管理等)

    7.2、生產(chǎn)人員配備及管理

    七、財務計劃

    9.1、股權中小企業(yè)融資數(shù)量和權益:(希望創(chuàng)業(yè)基金參股本項目的數(shù)量,其他資金來源和額度,以及各投資參與者在公司中所占權益)

    9.2、資金用途和使用計劃:(請列表說明中小企業(yè)融資后項目實施計劃,包括資金投入進度,效果和起止時間等。)

    9.3、投資回報:(說明中小企業(yè)融資后未來3、-5、年平均年投資回報率及有關依據(jù)。)

    9.4、財務預測:(請?zhí)峁┲行∑髽I(yè)融資后未來3、年項目預測的資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表,并說明財務預測數(shù)據(jù)編制的依據(jù)。)

    八、風險及對策

    11.1、主要風險:(請詳細說明本項目實施過程中可能遇到的政策風險、研發(fā)風險、經(jīng)營管理風險、市場風險、生產(chǎn)風險、財務風險、匯率風險、對項目關鍵人員依賴的風險等。)

    11.2、風險對策:(以上風險如存在,請說明控制和防范對策。

    商業(yè)計劃書2

    __汽油項目發(fā)展商業(yè)計劃書

    一、市場前景廣闊

    隨著世界經(jīng)濟的迅速發(fā)展,能源的需求與供應的矛盾日益尖銳。為了緩解汽油長期求大于供的局面,有梁高成研究發(fā)明的新型無鉛汽油專利技術(01118350.0),成功實現(xiàn)了能源再生利用的發(fā)展方向,利用油田、煉油廠的副產(chǎn)物和半成品等做主要原材料,添加高技術含量的專利復合添加劑,生產(chǎn)出符合國家標準的高清潔無鉛汽油。該項目屬于資源利用增值和節(jié)能項目,是能源發(fā)展的方向和國家政策扶持的方向,隨著產(chǎn)量的增加將會產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟效益和社會效益。

    二、裝置的組成:本裝置主要由儲油罐及自動化控制組成。

    三、原材料優(yōu)勢:主要原料輕質(zhì)油、石腦油等,可以在煉油廠、油田購買,通過汽車、火車運輸。原料也可以從國外進口,市場有充足供應。

    四、加工方案:原料購買后分別單獨貯存,通過化驗分析算出比例給定,加上添加劑,調(diào)合絡合聚核反應后即得不同型號的成品油。

    五、投資回收期:年產(chǎn)10萬噸,可以實現(xiàn)銷售收入6億元,年利稅1.5億元,投資回收期半年。

    六、自主知識產(chǎn)權:該項目技術發(fā)明,現(xiàn)已經(jīng)非常成熟,達產(chǎn)后增加能源供應,緩解國家能源緊張,為國家作出更大的貢獻。

    七、項目優(yōu)勢:

    (1)該項目屬于能源的綜合利用和節(jié)能增值,為國家增加能源供應,緩解能源緊張,是國家政策扶持的方向。

    (2)投資少、見效快、利潤高,產(chǎn)品為汽油,市場前景好。

    (3)技術先進,生產(chǎn)方便,自動化程度高,工藝合理可行。

    (4)本項目投產(chǎn)后將會產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟效益和社會效益。

    八、項目實施計劃:本項目分二期建設:第一期需要投資5000萬元,達到年生產(chǎn)10萬噸的加工能力。第二期需要投資10000萬元,達到年產(chǎn)50萬噸的加工能力。

    九、投資概算:本項目一期為年產(chǎn)10萬噸的高清潔無鉛汽油裝置,裝置的儲罐及自動化控制系統(tǒng),初步設計概算投資5000萬元。項目二期為年產(chǎn)50萬噸的高清潔無鉛汽油裝置,儲存油品的儲油罐及生產(chǎn)裝置系統(tǒng)有適量增加,主要是增加運輸車輛及流動周轉資金,概算總投資為10000萬元。

    商業(yè)計劃書3

    一、公司簡介

    ------x機構創(chuàng)立于1996年,是由長期在中國、美國、新加坡三國傳媒領域從事經(jīng)營管理的資深人士創(chuàng)立的、在中國從事電視傳媒業(yè)并擁有海外業(yè)務網(wǎng)絡的傳媒公司。------x機構包括分別注冊于北京、洛杉磯、新加坡的四家電視和廣告公司,目前企業(yè)總人數(shù)為61人。

    二、產(chǎn)品與服務

    (一)影視節(jié)目:------x從海外購買或自己包裝、制作影視節(jié)目,向國內(nèi)各地電視臺、音像出版公司、寬帶網(wǎng)絡等媒體公司出售其播映版權而獲利。公司也向海外銷售中國制作的影視節(jié)目。

    (二)電視欄目:------x對國內(nèi)外的影視素材進行市場定位、策劃、包裝、制作、整合,形成自有本土版權、獨立品牌的電視節(jié)目,通過在全國各地電視頻道播映獲取相應廣告時段的廣告收入。公司目前擁有覆蓋全國的電視欄目有四個,其中包括:《--------》(80家電視頻道)、《----x》(60家頻道),總覆蓋收視人口超過6億。

    三、行業(yè)與市場分析

    電視媒體產(chǎn)業(yè)是中國政府最后開放的行業(yè),隨著目前廣電政策的逐步放松,這個其經(jīng)濟效應被長期壓抑的行業(yè)正顯示出極大的上升和贏利空間?!爸撇シ蛛x”、“頻道所有權與經(jīng)營權的分離”、“網(wǎng)臺分離”這些新政策都直接或間接地給非國有電視企業(yè)帶來了擴大市場份額的機會。

    至--年,中國擁有11.85億電視觀眾、1000家以上各類電視臺,已成為世界上最大的電視觀眾市場和電視內(nèi)容需求市場之一。

    互動電視、寬帶網(wǎng)絡、vod點播等數(shù)字媒體的快速發(fā)展在未來三年內(nèi)將為影視內(nèi)容提供商帶來更大規(guī)模的收益。

    ------x在電視內(nèi)容提供、電視廣告經(jīng)營、寬帶內(nèi)容提供、音像內(nèi)容提供等方面都占據(jù)一定的市場份額。

    四、市場份額與競爭

    在面向全國發(fā)行的電視欄目市場領域里,------x的主要欄目目前占全國各地頻道總共13520小時/年的節(jié)目時段,市場占有率在同類公司里排名第二位。

    在此類市場領域的廣告市場上,------x擁有全國各地頻道676小時/年的廣告時間。廣告時間的市場公開價格總額為1.29億元人民幣,在同類公司里排名也是第二位。

    在面向全國發(fā)行的電視欄目市場領域中,自--年1月起,隨著新節(jié)目的不斷推出,------x的市場份額已超過探索頻道、新華社、歡樂傳媒等主要競爭者,僅排名在光線傳播之后。在未來兩年里,------x仍將保持目前的市場擴張和市場份額增長趨勢,到--年中旬成為欄目數(shù)量、占有頻道時間、廣告價值總額排名第一的電視節(jié)目公司。

    在影視內(nèi)容版權交易的市場領域里,--年------x以800小時以上節(jié)目量,

    6,964,207元銷售收入在同類公司里排名居2-3名。主要競爭者為:映佳國際、大陸橋、唐龍國際。

    --年,------x與中央電視臺的海外節(jié)目交易收入為4,804,412元人民幣,是該臺的第二大海外節(jié)目交易伙伴。

    五、營銷戰(zhàn)略

    以迅速擴大市場占有率,進一步形成市場領先者的地位為公司的營銷戰(zhàn)略。目前已經(jīng)取得顯著成效:一年以來公司提供的節(jié)目在占有頻道時間、廣告價值總額等方面在同類市場領域里排名都上升至第二位。

    六、企業(yè)競爭優(yōu)勢

    (一)海外節(jié)目供應網(wǎng)絡

    基于創(chuàng)始人的海外傳媒背景及其運作經(jīng)驗,------x已經(jīng)建立起一個覆蓋全球的節(jié)目供應網(wǎng)絡(由中國節(jié)目公司、洛杉磯和新加坡分公司組成),公司在海外節(jié)目供應和內(nèi)容集成方面的能力遠勝于主要競爭對手。

    (二)擁有完善的電視節(jié)目產(chǎn)業(yè)鏈條

    ------x是國內(nèi)少數(shù)幾個擁有完善的電視節(jié)目產(chǎn)業(yè)鏈條(策劃—片源整合—制作—發(fā)行—市場營銷—廣告—多媒體開發(fā))的電視企業(yè)之一,并在產(chǎn)業(yè)鏈的大多數(shù)環(huán)節(jié)上都具備業(yè)內(nèi)一流的實力。

    公司的節(jié)目供應網(wǎng)絡由全球300余家主要的制作公司構成,國內(nèi)發(fā)行網(wǎng)絡可定期把節(jié)目供達200家以上地方電視頻道。在廣告經(jīng)營方面,公司已經(jīng)建立起一個有豐富經(jīng)驗的銷售團隊,并與茅臺酒、波導手機、中國網(wǎng)通等越來越多的國內(nèi)外知名產(chǎn)品品牌有了良好的合作。

    (三)龐大的節(jié)目庫

    公司長年積累形成的影視節(jié)目庫包括超過1300小時的自有版權母帶庫、--0小時的具有優(yōu)先使用權的母帶庫、35000小時的樣帶庫、3,000,000小時全球節(jié)目資料庫,是目前國內(nèi)最完整的節(jié)目庫之一。

    (四)企業(yè)品牌

    ------x目前已成為國內(nèi)電視業(yè)最知名的電視公司之一。同時,------x的英文品牌--------在海外電視業(yè)被廣泛認知為“oneofthemostimportantchinabuyer”(最重要的中國交易商之一)。

    七、管理團隊

    ----x,創(chuàng)始人,聯(lián)合總裁。曾在新加坡、美國長期從事電視傳媒事業(yè),在影視節(jié)目策劃、市場運作方面具有豐富的經(jīng)驗。目前作為中國民營傳媒界的代表人物,他在電視界享有廣泛的知名度。他一直是“亞洲電視論壇atf”、“中國電視金鷹節(jié)”等國內(nèi)外重要傳媒業(yè)盛會的演講嘉賓。

    ---x,創(chuàng)始人,聯(lián)合總裁。長期在海外和北京、上海從事電視傳媒業(yè)的投資和運營。極強的傳媒運作能力和產(chǎn)業(yè)整合能力使他成為目前國內(nèi)電視圈內(nèi)具有影響力的傳媒經(jīng)營者。

    ------,美國公司創(chuàng)始人、海外總經(jīng)理。長期在好萊塢的電視職業(yè)生涯使她成為通曉國際電視行業(yè)并具有很強經(jīng)營能力的職業(yè)經(jīng)理人。

    除了以上來自新加坡、美國的高層傳媒經(jīng)營人,公司還擁有一支富有傳媒專業(yè)經(jīng)驗的本土核心團隊,共同形成一個高效率的------x管理層。

    八、長期發(fā)展目標

    通過進一步加強公司已經(jīng)具備的傳媒產(chǎn)業(yè)鏈的各主要環(huán)節(jié),形成更為完善的傳媒業(yè)經(jīng)營平臺。在未來五年內(nèi),公司將發(fā)展成為以電視媒體的內(nèi)容提供和媒體經(jīng)營為主,同時涉及平面媒體、數(shù)字化媒體等其它媒體的跨媒體綜合性傳媒集團。--年,公司的年營業(yè)額將超過億元,--年,公司的年營業(yè)額將超過3億元。

    九、財務預測與融資計劃

    公司在未來兩年的高速成長中,將分別形成2419.58萬元、7201.37萬元的銷售收入以及2227.50萬元、6278.67萬元的現(xiàn)金流入。

    第一期融資計劃:以增資擴股方式融資1000萬—3000萬元人民幣;出讓股份范圍:10%—35%,資金使用:進一步擴大市場占有率,更迅速地占據(jù)市場領先地位;大幅度增強自制節(jié)目能力和節(jié)目開發(fā)能力。

    第二期融資計劃:以增資擴股方式融資3000萬—5000萬元人民幣;出讓股份范圍:10%—30%,資金使用:頻道經(jīng)營與戰(zhàn)略性業(yè)務擴展。

    三、商業(yè)計劃書有哪些內(nèi)容?

    1.計劃摘要\x0d\x0a\x0d\x0a計劃摘要列在商業(yè)計劃書書的最前面,它是濃縮了的商業(yè)計劃書的精華.計劃摘要涵蓋了計劃的要點,以求一目了然,以便讀者能在最短的時間內(nèi)評審計劃并做出判斷.\x0d\x0a\x0d\x0a計劃摘要一般要有包括以下內(nèi)容:公司介紹;主要產(chǎn)品和業(yè)務范圍;市場概貌;營銷策略;銷售計劃;生產(chǎn)管理計劃;管理者及其組織;財務計劃;資金需求狀況等.\x0d\x0a\x0d\x0a在介紹企業(yè)時,首先要說明創(chuàng)辦新企業(yè)的思路,新思想的形成過程以及企業(yè)的目標和發(fā)展戰(zhàn)略.其次,要交待企業(yè)現(xiàn)狀、過去的背景和企業(yè)的經(jīng)營范圍.在這一部分中,要對企業(yè)以往的情況做客觀的評述,不回避失誤.中肯的分析往往更能贏得信任,從而使人容易認同企業(yè)的商業(yè)計劃書.最后,還要介紹一下風險企業(yè)家自己的背景、經(jīng)歷、經(jīng)驗和特長等.企業(yè)家的素質(zhì)對企業(yè)的成績往往起關鍵性的作用.在這里,企業(yè)家應盡量突出自己的優(yōu)點并表示自己強烈的進取精神,以給投資者留下一個好印象.\x0d\x0a\x0d\x0a在計劃摘要中,企業(yè)還必須要回答下列問題:(1)企業(yè)所處的行業(yè),企業(yè)經(jīng)營的性質(zhì)和范圍;(2)企業(yè)主要產(chǎn)品的內(nèi)容;(3)企業(yè)的市場在那里,誰是企業(yè)的顧客,他們有哪些需求;(4)企業(yè)的合伙人、投資人是誰;(5)企業(yè)的競爭對手是誰,競爭對手對企業(yè)的發(fā)展有何影響.\x0d\x0a\x0d\x0a摘要要盡量簡明、生動.特別要詳細說明自身企業(yè)的不同之處以及企業(yè)獲取成功的市場因素.如果企業(yè)家了解他所做的事情,摘要僅需2頁紙就足夠了.如果企業(yè)家不了解自己正在做什么,摘要就可能要寫20頁紙以上.因此,有些投資家就依照摘要的長短來"把麥粒從谷殼中挑出來"\x0d\x0a\x0d\x0a2.產(chǎn)品(服務)介紹\x0d\x0a\x0d\x0a在進行投資項目評估時,投資人最關心的問題之一就是,風險企業(yè)的產(chǎn)品、技術或服務能否以及在多大程度上解決現(xiàn)實生活中的問題,或者,風險企業(yè)的產(chǎn)品(服務)能否幫助顧客節(jié)約開支,增加收入.因此,產(chǎn)品介紹是商業(yè)計劃書中必不可少的一項內(nèi)容.通常,產(chǎn)品介紹應包括以下內(nèi)容:產(chǎn)品的概念、性能及特性;主要產(chǎn)品介紹;產(chǎn)品的市場競爭力;產(chǎn)品的研究和開發(fā)過程;發(fā)展新產(chǎn)品的計劃和成本分析;產(chǎn)品的市場前景預測;產(chǎn)品的品牌和專利.\x0d\x0a\x0d\x0a在產(chǎn)品(服務)介紹部分,企業(yè)家要對產(chǎn)品(服務)作出詳細的說明,說明要準確,也要通俗易懂,使不是專業(yè)人員的投資者也能明白.一般的,產(chǎn)品介紹都要附上產(chǎn)品原型、照片或其他介紹.\x0d\x0a\x0d\x0a一般地,產(chǎn)品介紹必須要回答以下問題:\x0d\x0a\x0d\x0a(1)顧客希望企業(yè)的產(chǎn)品能解決什么問題,顧客能從企業(yè)的產(chǎn)品中獲得什么好處?\x0d\x0a\x0d\x0a(2)企業(yè)的產(chǎn)品與競爭對手的產(chǎn)品相比有哪些優(yōu)缺點,顧客為什么會選擇本企業(yè)的產(chǎn)品?\x0d\x0a\x0d\x0a(3)企業(yè)為自己的產(chǎn)品采取了何種保護措施,企業(yè)擁有哪些專利、許可證,或與已申請專利的廠家達成了哪些協(xié)議?\x0d\x0a\x0d\x0a(4)為什么企業(yè)的產(chǎn)品定價可以使企業(yè)產(chǎn)生足夠的利潤,為什么用戶會大批量地購買企業(yè)的產(chǎn)品?\x0d\x0a\x0d\x0a(5)企業(yè)采用何種方式去改進產(chǎn)品的質(zhì)量、性能,企業(yè)對發(fā)展新產(chǎn)品有哪些計劃等等.\x0d\x0a\x0d\x0a產(chǎn)品(服務)介紹的內(nèi)容比較具體,因而寫起來相對容易.雖然夸贊自己的產(chǎn)品是推銷所必需的,但應該注意,企業(yè)所做的每一項承諾都是"一筆債",都要努力去兌現(xiàn).要牢記,企業(yè)家和投資家所建立的是一種長期合作的伙伴關系.空口許諾,只能得意于一時.如果企業(yè)不能兌現(xiàn)承諾,不能償還債務,企業(yè)的信譽必然要受到極大的損害,因而是真正的企業(yè)家所不屑為的.\x0d\x0a\x0d\x0a3.人員及組織結構\x0d\x0a\x0d\x0a有了產(chǎn)品之后,創(chuàng)業(yè)者第二步要做的就是結成一支有戰(zhàn)斗力的管理隊伍.企業(yè)管理的好壞,直接決定了企業(yè)經(jīng)營風險的大小.而高素質(zhì)的管理人員和良好的組織結構則是管理好企業(yè)的重要保證.因此,風險投資家會特別注重對管理隊伍的評估.\x0d\x0a\x0d\x0a企業(yè)的管理人員應該是互補型的,而且要具有團隊精神.一個企業(yè)必須要具備負責產(chǎn)品設計與開發(fā)、市場營銷、生產(chǎn)作業(yè)管理、企業(yè)理財?shù)确矫娴膶iT人才.在商業(yè)計劃書書中,必須要對主要管理人員加以闡明,介紹他們所具有的能力,他們在本企業(yè)中的職務和責任,他們過去的詳細經(jīng)歷及背景.此外,在這部分商業(yè)計劃書書中,還應對公司結構做一簡要介紹,包括:公司的組織機構圖;各部門的功能與責任;各部門的負責人及主要成員;公司的報酬體系;公司的股東名單,包括認股權、比例和特權;公司的董事會成員;各位董事的背景資料.\x0d\x0a\x0d\x0a4.市場預測\x0d\x0a\x0d\x0a當企業(yè)要開發(fā)一種新產(chǎn)品或向新的市場擴展時,首先就要進行市場預測.如果預測的結果并不樂觀,或者預測的可信度讓人懷疑,那么投資者就要承擔更大的風險,這對多數(shù)風險投資家來說都是不可接受的.\x0d\x0a\x0d\x0a市場預測首先要對需求進行預測:市場是否存在對這種產(chǎn)品的需求?需求程度是否可以給企業(yè)帶來所期望的利益?新的市場規(guī)模有多大?需求發(fā)展的未來趨向及其狀態(tài)如何?影響需求都有哪些因素.其次,市場預測還要包括對市場競爭的情況??企業(yè)所面對的競爭格局進行分析:市場中主要的競爭者有哪些?是否存在有利于本企業(yè)產(chǎn)品的市場空檔?本企業(yè)預計的市場占有率是多少?本企業(yè)進入市場會引起競爭者怎樣的反應,這些反應對企業(yè)會有什么影響?等等. 在商業(yè)計劃書書中,市場預測應包括以下內(nèi)容:市場現(xiàn)狀綜述;競爭廠商概覽;目標顧客和目標市場;本企業(yè)產(chǎn)品的市場地位;市場區(qū)格和特征等等.\x0d\x0a\x0d\x0a風險企業(yè)對市場的預測應建立在嚴密、科學的市場調(diào)查基礎上.風險企業(yè)所面對的市場,本來就有更加變幻不定的、難以捉摸的特點.因此,風險企業(yè)應盡量擴大收集信息的范圍,重視對環(huán)境的預測和采用科學的預測手段和方法.風險企業(yè)家應牢記的是,市場預測不是憑空想象出來,對市場錯誤的認識是企業(yè)經(jīng)營失敗的最主要原因之一.\x0d\x0a\x0d\x0a5.營銷策略\x0d\x0a\x0d\x0a營銷是企業(yè)經(jīng)營中最富挑戰(zhàn)性的環(huán)節(jié),影響營銷策略的主要因素有:\x0d\x0a\x0d\x0a(1)消費者的特點;\x0d\x0a\x0d\x0a(2)產(chǎn)品的特性;\x0d\x0a\x0d\x0a(3)企業(yè)自身的狀況;\x0d\x0a\x0d\x0a(4)市場環(huán)境方面的因素.最終影響營銷策略的則是營銷成本和營銷效益因素.\x0d\x0a\x0d\x0a在商業(yè)計劃書中,營銷策略應包括以下內(nèi)容:\x0d\x0a\x0d\x0a(1)市場機構和營銷渠道的選擇;\x0d\x0a\x0d\x0a(2)營銷隊伍和管理;\x0d\x0a\x0d\x0a(3)促銷計劃和廣告策略;\x0d\x0a\x0d\x0a(4)價格決策.\x0d\x0a\x0d\x0a對創(chuàng)業(yè)企業(yè)來說,由于產(chǎn)品和企業(yè)的知名度低,很難進入其他企業(yè)已經(jīng)穩(wěn)定的銷售渠道中去.因此,企業(yè)不得不暫時采取高成本低效益的營銷戰(zhàn)略,如上門推銷,大打商品廣告,向批發(fā)商和零售商讓利,或交給任何愿意經(jīng)銷的企業(yè)銷售.對發(fā)展企業(yè)來說,它一方面可以利用原來的銷售渠道,另一方面也可以開發(fā)新的銷售渠道以適應企業(yè)的發(fā)展.\x0d\x0a\x0d\x0a6.制造計劃\x0d\x0a\x0d\x0a商業(yè)計劃書中的生產(chǎn)制造計劃應包括以下內(nèi)容:產(chǎn)品制造和技術設備現(xiàn)狀;新產(chǎn)品投產(chǎn)計劃;技術提升和設備更新的要求;質(zhì)量控制和質(zhì)量改進計劃.\x0d\x0a\x0d\x0a在尋求資金的過程中,為了增大企業(yè)在投資前的評估價值,風險企業(yè)家應盡量使生產(chǎn)制造計劃更加詳細、可靠.一般地,生產(chǎn)制造計劃應回答以下問題:企業(yè)生產(chǎn)制造所需的廠房、設備情況如何;怎樣保證新產(chǎn)品在進入規(guī)模生產(chǎn)時的穩(wěn)定性和可靠性;設備的引進和安裝情況,誰是供應商;生產(chǎn)線的設計與產(chǎn)品組裝是怎樣的;供貨者的前置期和資源的需求量;生產(chǎn)周期標準的制定以及生產(chǎn)作業(yè)計劃的編制;物料需求計劃及其保證措施;質(zhì)量控制的方法是怎樣的;相關的其他問題.\x0d\x0a\x0d\x0a7.財務規(guī)劃\x0d\x0a\x0d\x0a財務規(guī)劃需要花費較多的精力來做具體分析,其中就包括現(xiàn)金流量表,資產(chǎn)負債表以及損益表的制備.流動資金是企業(yè)的生命線,因此企業(yè)在初創(chuàng)或擴張時,對流動資金需要有預先周詳?shù)挠媱澓瓦M行過程中的嚴格控制;損益表反映的是企業(yè)的贏利狀況,它是企業(yè)在一段時間運作后的經(jīng)營結果;資產(chǎn)負債表則反映在某一時刻的企業(yè)狀況,投資者可以用資產(chǎn)負債表中的數(shù)據(jù)得到的比率指標來衡量企業(yè)的經(jīng)營狀況以及可能的投資回報率.\x0d\x0a\x0d\x0a財務規(guī)劃一般要包括以下內(nèi)容:\x0d\x0a\x0d\x0a(1)商業(yè)計劃書的條件假設;\x0d\x0a\x0d\x0a(2)預計的資產(chǎn)負債表;預計的損益表;現(xiàn)金收支分析;資金的來源和使用.\x0d\x0a\x0d\x0a一份商業(yè)計劃書概括地提出了在籌資過程中風險企業(yè)家需做的事情,而財務規(guī)劃則是對商業(yè)計劃書的支持和說明.因此,一份好的財務規(guī)劃對評估風險企業(yè)所需的資金數(shù)量,提高風險企業(yè)取得資金的可能性是十分關鍵的.如果財務規(guī)劃準備的不好,會給投資者以企業(yè)管理人員缺乏經(jīng)驗的印象,降低風險企業(yè)的評估價值,同時也會增加企業(yè)的經(jīng)營風險,那么如何制訂好財務規(guī)劃呢?這首先要取決于風險企業(yè)的遠景規(guī)劃??是為一個新市場創(chuàng)造一個新產(chǎn)品,還是進入一個財務信息較多的已有市場.\x0d\x0a\x0d\x0a著眼于一項新技術或創(chuàng)新產(chǎn)品的創(chuàng)業(yè)企業(yè)不可能參考現(xiàn)有市場的數(shù)據(jù)、價格和營銷方式.因此,它要自己預測所進入市場的成長速度和可能獲得純利,并把它的設想、管理隊伍和財務模型推銷給投資者.而準備進入一個已有市場的風險企業(yè)則可以很容易地說明整個市場的規(guī)模和改進方式.風險企業(yè)可以在獲得目標市場的信息的基礎上,對企業(yè)頭一年的銷售規(guī)模進行規(guī)劃.\x0d\x0a\x0d\x0a企業(yè)的財務規(guī)劃應保證和商業(yè)計劃書的假設相一致.事實上,財務規(guī)劃和企業(yè)的生產(chǎn)計劃、人力資源計劃、營銷計劃等都是密不可分的.要完成財務規(guī)劃,必須要明確下列問題:\x0d\x0a\x0d\x0a(1)產(chǎn)品在每一個期間的發(fā)出量有多大?\x0d\x0a\x0d\x0a(2)什么時候開始產(chǎn)品線擴張?\x0d\x0a\x0d\x0a(3)每件產(chǎn)品的生產(chǎn)費用是多少?\x0d\x0a\x0d\x0a(4)每件產(chǎn)品的定價是多少?\x0d\x0a\x0d\x0a(5)使用什么分銷渠道,所預期的成本和利潤是多少?(6)需要雇傭那幾種類型的人?(7)雇傭何時開始,工資預算是多少?

    四、商業(yè)計劃書的主要內(nèi)容都有什么?

    1.計劃摘要\x0d\x0a\x0d\x0a計劃摘要列在商業(yè)計劃書書的最前面,它是濃縮了的商業(yè)計劃書的精華.計劃摘要涵蓋了計劃的要點,以求一目了然,以便讀者能在最短的時間內(nèi)評審計劃并做出判斷.\x0d\x0a\x0d\x0a計劃摘要一般要有包括以下內(nèi)容:公司介紹;主要產(chǎn)品和業(yè)務范圍;市場概貌;營銷策略;銷售計劃;生產(chǎn)管理計劃;管理者及其組織;財務計劃;資金需求狀況等.\x0d\x0a\x0d\x0a在介紹企業(yè)時,首先要說明創(chuàng)辦新企業(yè)的思路,新思想的形成過程以及企業(yè)的目標和發(fā)展戰(zhàn)略.其次,要交待企業(yè)現(xiàn)狀、過去的背景和企業(yè)的經(jīng)營范圍.在這一部分中,要對企業(yè)以往的情況做客觀的評述,不回避失誤.中肯的分析往往更能贏得信任,從而使人容易認同企業(yè)的商業(yè)計劃書.最后,還要介紹一下風險企業(yè)家自己的背景、經(jīng)歷、經(jīng)驗和特長等.企業(yè)家的素質(zhì)對企業(yè)的成績往往起關鍵性的作用.在這里,企業(yè)家應盡量突出自己的優(yōu)點并表示自己強烈的進取精神,以給投資者留下一個好印象.\x0d\x0a\x0d\x0a在計劃摘要中,企業(yè)還必須要回答下列問題:(1)企業(yè)所處的行業(yè),企業(yè)經(jīng)營的性質(zhì)和范圍;(2)企業(yè)主要產(chǎn)品的內(nèi)容;(3)企業(yè)的市場在那里,誰是企業(yè)的顧客,他們有哪些需求;(4)企業(yè)的合伙人、投資人是誰;(5)企業(yè)的競爭對手是誰,競爭對手對企業(yè)的發(fā)展有何影響.\x0d\x0a\x0d\x0a摘要要盡量簡明、生動.特別要詳細說明自身企業(yè)的不同之處以及企業(yè)獲取成功的市場因素.如果企業(yè)家了解他所做的事情,摘要僅需2頁紙就足夠了.如果企業(yè)家不了解自己正在做什么,摘要就可能要寫20頁紙以上.因此,有些投資家就依照摘要的長短來"把麥粒從谷殼中挑出來"\x0d\x0a\x0d\x0a2.產(chǎn)品(服務)介紹\x0d\x0a\x0d\x0a在進行投資項目評估時,投資人最關心的問題之一就是,風險企業(yè)的產(chǎn)品、技術或服務能否以及在多大程度上解決現(xiàn)實生活中的問題,或者,風險企業(yè)的產(chǎn)品(服務)能否幫助顧客節(jié)約開支,增加收入.因此,產(chǎn)品介紹是商業(yè)計劃書中必不可少的一項內(nèi)容.通常,產(chǎn)品介紹應包括以下內(nèi)容:產(chǎn)品的概念、性能及特性;主要產(chǎn)品介紹;產(chǎn)品的市場競爭力;產(chǎn)品的研究和開發(fā)過程;發(fā)展新產(chǎn)品的計劃和成本分析;產(chǎn)品的市場前景預測;產(chǎn)品的品牌和專利.\x0d\x0a\x0d\x0a在產(chǎn)品(服務)介紹部分,企業(yè)家要對產(chǎn)品(服務)作出詳細的說明,說明要準確,也要通俗易懂,使不是專業(yè)人員的投資者也能明白.一般的,產(chǎn)品介紹都要附上產(chǎn)品原型、照片或其他介紹.\x0d\x0a\x0d\x0a一般地,產(chǎn)品介紹必須要回答以下問題:\x0d\x0a\x0d\x0a(1)顧客希望企業(yè)的產(chǎn)品能解決什么問題,顧客能從企業(yè)的產(chǎn)品中獲得什么好處?\x0d\x0a\x0d\x0a(2)企業(yè)的產(chǎn)品與競爭對手的產(chǎn)品相比有哪些優(yōu)缺點,顧客為什么會選擇本企業(yè)的產(chǎn)品?\x0d\x0a\x0d\x0a(3)企業(yè)為自己的產(chǎn)品采取了何種保護措施,企業(yè)擁有哪些專利、許可證,或與已申請專利的廠家達成了哪些協(xié)議?\x0d\x0a\x0d\x0a(4)為什么企業(yè)的產(chǎn)品定價可以使企業(yè)產(chǎn)生足夠的利潤,為什么用戶會大批量地購買企業(yè)的產(chǎn)品?\x0d\x0a\x0d\x0a(5)企業(yè)采用何種方式去改進產(chǎn)品的質(zhì)量、性能,企業(yè)對發(fā)展新產(chǎn)品有哪些計劃等等.\x0d\x0a\x0d\x0a產(chǎn)品(服務)介紹的內(nèi)容比較具體,因而寫起來相對容易.雖然夸贊自己的產(chǎn)品是推銷所必需的,但應該注意,企業(yè)所做的每一項承諾都是"一筆債",都要努力去兌現(xiàn).要牢記,企業(yè)家和投資家所建立的是一種長期合作的伙伴關系.空口許諾,只能得意于一時.如果企業(yè)不能兌現(xiàn)承諾,不能償還債務,企業(yè)的信譽必然要受到極大的損害,因而是真正的企業(yè)家所不屑為的.\x0d\x0a\x0d\x0a3.人員及組織結構\x0d\x0a\x0d\x0a有了產(chǎn)品之后,創(chuàng)業(yè)者第二步要做的就是結成一支有戰(zhàn)斗力的管理隊伍.企業(yè)管理的好壞,直接決定了企業(yè)經(jīng)營風險的大小.而高素質(zhì)的管理人員和良好的組織結構則是管理好企業(yè)的重要保證.因此,風險投資家會特別注重對管理隊伍的評估.\x0d\x0a\x0d\x0a企業(yè)的管理人員應該是互補型的,而且要具有團隊精神.一個企業(yè)必須要具備負責產(chǎn)品設計與開發(fā)、市場營銷、生產(chǎn)作業(yè)管理、企業(yè)理財?shù)确矫娴膶iT人才.在商業(yè)計劃書書中,必須要對主要管理人員加以闡明,介紹他們所具有的能力,他們在本企業(yè)中的職務和責任,他們過去的詳細經(jīng)歷及背景.此外,在這部分商業(yè)計劃書書中,還應對公司結構做一簡要介紹,包括:公司的組織機構圖;各部門的功能與責任;各部門的負責人及主要成員;公司的報酬體系;公司的股東名單,包括認股權、比例和特權;公司的董事會成員;各位董事的背景資料.\x0d\x0a\x0d\x0a4.市場預測\x0d\x0a\x0d\x0a當企業(yè)要開發(fā)一種新產(chǎn)品或向新的市場擴展時,首先就要進行市場預測.如果預測的結果并不樂觀,或者預測的可信度讓人懷疑,那么投資者就要承擔更大的風險,這對多數(shù)風險投資家來說都是不可接受的.\x0d\x0a\x0d\x0a市場預測首先要對需求進行預測:市場是否存在對這種產(chǎn)品的需求?需求程度是否可以給企業(yè)帶來所期望的利益?新的市場規(guī)模有多大?需求發(fā)展的未來趨向及其狀態(tài)如何?影響需求都有哪些因素.其次,市場預測還要包括對市場競爭的情況??企業(yè)所面對的競爭格局進行分析:市場中主要的競爭者有哪些?是否存在有利于本企業(yè)產(chǎn)品的市場空檔?本企業(yè)預計的市場占有率是多少?本企業(yè)進入市場會引起競爭者怎樣的反應,這些反應對企業(yè)會有什么影響?等等. 在商業(yè)計劃書書中,市場預測應包括以下內(nèi)容:市場現(xiàn)狀綜述;競爭廠商概覽;目標顧客和目標市場;本企業(yè)產(chǎn)品的市場地位;市場區(qū)格和特征等等.\x0d\x0a\x0d\x0a風險企業(yè)對市場的預測應建立在嚴密、科學的市場調(diào)查基礎上.風險企業(yè)所面對的市場,本來就有更加變幻不定的、難以捉摸的特點.因此,風險企業(yè)應盡量擴大收集信息的范圍,重視對環(huán)境的預測和采用科學的預測手段和方法.風險企業(yè)家應牢記的是,市場預測不是憑空想象出來,對市場錯誤的認識是企業(yè)經(jīng)營失敗的最主要原因之一.\x0d\x0a\x0d\x0a5.營銷策略\x0d\x0a\x0d\x0a營銷是企業(yè)經(jīng)營中最富挑戰(zhàn)性的環(huán)節(jié),影響營銷策略的主要因素有:\x0d\x0a\x0d\x0a(1)消費者的特點;\x0d\x0a\x0d\x0a(2)產(chǎn)品的特性;\x0d\x0a\x0d\x0a(3)企業(yè)自身的狀況;\x0d\x0a\x0d\x0a(4)市場環(huán)境方面的因素.最終影響營銷策略的則是營銷成本和營銷效益因素.\x0d\x0a\x0d\x0a在商業(yè)計劃書中,營銷策略應包括以下內(nèi)容:\x0d\x0a\x0d\x0a(1)市場機構和營銷渠道的選擇;\x0d\x0a\x0d\x0a(2)營銷隊伍和管理;\x0d\x0a\x0d\x0a(3)促銷計劃和廣告策略;\x0d\x0a\x0d\x0a(4)價格決策.\x0d\x0a\x0d\x0a對創(chuàng)業(yè)企業(yè)來說,由于產(chǎn)品和企業(yè)的知名度低,很難進入其他企業(yè)已經(jīng)穩(wěn)定的銷售渠道中去.因此,企業(yè)不得不暫時采取高成本低效益的營銷戰(zhàn)略,如上門推銷,大打商品廣告,向批發(fā)商和零售商讓利,或交給任何愿意經(jīng)銷的企業(yè)銷售.對發(fā)展企業(yè)來說,它一方面可以利用原來的銷售渠道,另一方面也可以開發(fā)新的銷售渠道以適應企業(yè)的發(fā)展.\x0d\x0a\x0d\x0a6.制造計劃\x0d\x0a\x0d\x0a商業(yè)計劃書中的生產(chǎn)制造計劃應包括以下內(nèi)容:產(chǎn)品制造和技術設備現(xiàn)狀;新產(chǎn)品投產(chǎn)計劃;技術提升和設備更新的要求;質(zhì)量控制和質(zhì)量改進計劃.\x0d\x0a\x0d\x0a在尋求資金的過程中,為了增大企業(yè)在投資前的評估價值,風險企業(yè)家應盡量使生產(chǎn)制造計劃更加詳細、可靠.一般地,生產(chǎn)制造計劃應回答以下問題:企業(yè)生產(chǎn)制造所需的廠房、設備情況如何;怎樣保證新產(chǎn)品在進入規(guī)模生產(chǎn)時的穩(wěn)定性和可靠性;設備的引進和安裝情況,誰是供應商;生產(chǎn)線的設計與產(chǎn)品組裝是怎樣的;供貨者的前置期和資源的需求量;生產(chǎn)周期標準的制定以及生產(chǎn)作業(yè)計劃的編制;物料需求計劃及其保證措施;質(zhì)量控制的方法是怎樣的;相關的其他問題.\x0d\x0a\x0d\x0a7.財務規(guī)劃\x0d\x0a\x0d\x0a財務規(guī)劃需要花費較多的精力來做具體分析,其中就包括現(xiàn)金流量表,資產(chǎn)負債表以及損益表的制備.流動資金是企業(yè)的生命線,因此企業(yè)在初創(chuàng)或擴張時,對流動資金需要有預先周詳?shù)挠媱澓瓦M行過程中的嚴格控制;損益表反映的是企業(yè)的贏利狀況,它是企業(yè)在一段時間運作后的經(jīng)營結果;資產(chǎn)負債表則反映在某一時刻的企業(yè)狀況,投資者可以用資產(chǎn)負債表中的數(shù)據(jù)得到的比率指標來衡量企業(yè)的經(jīng)營狀況以及可能的投資回報率.\x0d\x0a\x0d\x0a財務規(guī)劃一般要包括以下內(nèi)容:\x0d\x0a\x0d\x0a(1)商業(yè)計劃書的條件假設;\x0d\x0a\x0d\x0a(2)預計的資產(chǎn)負債表;預計的損益表;現(xiàn)金收支分析;資金的來源和使用.\x0d\x0a\x0d\x0a一份商業(yè)計劃書概括地提出了在籌資過程中風險企業(yè)家需做的事情,而財務規(guī)劃則是對商業(yè)計劃書的支持和說明.因此,一份好的財務規(guī)劃對評估風險企業(yè)所需的資金數(shù)量,提高風險企業(yè)取得資金的可能性是十分關鍵的.如果財務規(guī)劃準備的不好,會給投資者以企業(yè)管理人員缺乏經(jīng)驗的印象,降低風險企業(yè)的評估價值,同時也會增加企業(yè)的經(jīng)營風險,那么如何制訂好財務規(guī)劃呢?這首先要取決于風險企業(yè)的遠景規(guī)劃??是為一個新市場創(chuàng)造一個新產(chǎn)品,還是進入一個財務信息較多的已有市場.\x0d\x0a\x0d\x0a著眼于一項新技術或創(chuàng)新產(chǎn)品的創(chuàng)業(yè)企業(yè)不可能參考現(xiàn)有市場的數(shù)據(jù)、價格和營銷方式.因此,它要自己預測所進入市場的成長速度和可能獲得純利,并把它的設想、管理隊伍和財務模型推銷給投資者.而準備進入一個已有市場的風險企業(yè)則可以很容易地說明整個市場的規(guī)模和改進方式.風險企業(yè)可以在獲得目標市場的信息的基礎上,對企業(yè)頭一年的銷售規(guī)模進行規(guī)劃.\x0d\x0a\x0d\x0a企業(yè)的財務規(guī)劃應保證和商業(yè)計劃書的假設相一致.事實上,財務規(guī)劃和企業(yè)的生產(chǎn)計劃、人力資源計劃、營銷計劃等都是密不可分的.要完成財務規(guī)劃,必須要明確下列問題:\x0d\x0a\x0d\x0a(1)產(chǎn)品在每一個期間的發(fā)出量有多大?\x0d\x0a\x0d\x0a(2)什么時候開始產(chǎn)品線擴張?\x0d\x0a\x0d\x0a(3)每件產(chǎn)品的生產(chǎn)費用是多少?\x0d\x0a\x0d\x0a(4)每件產(chǎn)品的定價是多少?\x0d\x0a\x0d\x0a(5)使用什么分銷渠道,所預期的成本和利潤是多少?(6)需要雇傭那幾種類型的人?(7)雇傭何時開始,工資預算是多少?

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