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個人電商1000萬要交稅嗎(稅務(wù)局讓我補交三年前的稅)
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本文目錄:
一、電子商務(wù)是否需要繳稅?
現(xiàn)在電子商務(wù)需要繳稅
電子商務(wù)如果有增值稅交易,應(yīng)該繳納增值稅。小規(guī)模納稅人負擔(dān)百分之四,一般納稅人負擔(dān)百分之十七,但是可以抵扣進項稅。
擴展資料:
電子商務(wù)公司應(yīng)交稅種:
1、增值稅=商品銷售收入(不含稅)*3%(小規(guī)模納稅人,月報);
增值稅=商品銷售收入(不含稅)*17%(增值稅一般納稅人,月報);
營業(yè)稅=咨詢、服務(wù)、廣告收入*5%(月報);
2、應(yīng)納城建稅=應(yīng)納增值稅、營業(yè)稅*7%(月報);
3、應(yīng)納教育費附加=應(yīng)納增值稅、營業(yè)稅*3%(月報);
4、堤圍防護費:營業(yè)收入*0.02%(有些地方不收)(月報);
5、所得稅=利潤總額*稅率為25%(季報);(符合條件的小型微利企業(yè)所得稅稅率為20%,小型利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè),并符合下列條件的企業(yè):工業(yè)企業(yè),年度應(yīng)納稅所得額不超過30萬元,從業(yè)人數(shù)不超過100人,資產(chǎn)總額不超過3000萬元;其他企業(yè),年度應(yīng)納稅所得額不超過30萬元,從業(yè)人數(shù)不超過80人,資產(chǎn)總額不超過1000萬元),營業(yè)稅一般稅率為5%。
6、個人所得稅(月報);實行代扣代繳,不管工資薪金是否超過2000元都要實行全員全額申報。應(yīng)交個人所得稅 (按個人工資薪金計算交納的個人應(yīng)交的稅額,以每月收入額減除免稅的應(yīng)個人負擔(dān)的“五險一金”等項目,再減去允許扣除費用2000元后的余額,為應(yīng)納稅所得額。應(yīng)交個人所得稅額=應(yīng)納稅所得額*適用稅率-速算扣除數(shù)。
二、個體電商營業(yè)執(zhí)照需要交稅嗎?
稅法上是要的,實務(wù)中除了天貓商城外,普通的淘寶C店是不用交稅的,除非你做的很大,稅務(wù)局有可能查,這個已經(jīng)有案例了。
現(xiàn)在只要你不去工商登記,自然不用交稅?,F(xiàn)在是這樣子的。不過也聽說準(zhǔn)備開始征收稅。但如果你有實體店經(jīng)營。那么實體店部分自然要交稅。至于網(wǎng)店嘛,客戶不要求開發(fā)票你可以不交稅。
電子商務(wù),簡稱電商,是指在互聯(lián)網(wǎng)(Internet)、內(nèi)部網(wǎng)(Intranet)和增值網(wǎng)(VAN,Value Added Network)上以電子交易方式進行交易活動和相關(guān)服務(wù)活動,使傳統(tǒng)商業(yè)活動各環(huán)節(jié)的電子化、網(wǎng)絡(luò)化。
電子商務(wù)包括電子貨幣交換、供應(yīng)鏈管理、電子交易市場、網(wǎng)絡(luò)營銷、在線事務(wù)處理、電子數(shù)據(jù)交換(EDI)、存貨管理和自動數(shù)據(jù)收集系統(tǒng)。在此過程中,利用到的信息技術(shù)包括:互聯(lián)網(wǎng)、外聯(lián)網(wǎng)、電子郵件、數(shù)據(jù)庫、電子目錄和移動電話。
電商涵蓋的范圍很廣,一般可分為企業(yè)對企業(yè)(B2B / Business-to-Business)、企業(yè)對消費者(B2C / Business-to-Consumer)、消費者對消費者(C2C/ Consumer-to-Consumer)三大類模式。
三、電商營業(yè)額達到多少需納稅
法律分析:電子商務(wù)經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)依法履行納稅義務(wù),并依法享受稅收優(yōu)惠。依照前條規(guī)定不需要辦理市場主體登記的電子商務(wù)經(jīng)營者在首次納稅義務(wù)發(fā)生后,應(yīng)當(dāng)依照稅收征收管理法律、行政法規(guī)的規(guī)定申請辦理稅務(wù)登記,并如實申報納稅。營業(yè)稅和增值稅在達到每月30000元以上的營業(yè)額后就要交稅,而財產(chǎn)行為稅是無論營業(yè)額多少都需要交納稅收的,其中包括房產(chǎn)稅,土地使用稅等。
法律依據(jù):《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則》 第二十八條 條例第十一條所稱小規(guī)模納稅人的標(biāo)準(zhǔn)為:
(一)從事貨物生產(chǎn)或者提供應(yīng)稅勞務(wù)的納稅人,以及以從事貨物生產(chǎn)或者提供應(yīng)稅勞務(wù)為主,并兼營貨物批發(fā)或者零售的納稅人,年應(yīng)征增值稅銷售額(以下簡稱應(yīng)稅銷售額)在50萬元以下(含本數(shù),下同)的;
(二)除本條第一款第(一)項規(guī)定以外的納稅人,年應(yīng)稅銷售額在80萬元以下的。
本條第一款所稱以從事貨物生產(chǎn)或者提供應(yīng)稅勞務(wù)為主,是指納稅人的年貨物生產(chǎn)或者提供應(yīng)稅勞務(wù)的銷售額占年應(yīng)稅銷售額的比重在50%以上。
四、個人賬戶里打來1000萬要上稅嗎?
非個人所得稅法中規(guī)定的應(yīng)稅收入,就不需要上稅。否則要交稅。
私人賬戶可以向公帳戶轉(zhuǎn)賬。納稅的應(yīng)該是公帳戶,因為有收入才要交稅,人家付錢給你還要交稅,這符合情理嗎? 錢從銀行走,確實是對公的必須要交稅的,但是有種方法,我沒試過,不知能否行得通,就是,客戶出個證明,證明他的錢打錯賬戶,然后把這筆錢打回去,但是這筆錢公司以后能不能收回就很難說了
公司對公帳戶分為四類:基本賬戶、一般賬戶、臨時賬戶及專用賬戶。 其中: 基本賬戶一個公司只能開一個。 其他的 例如:一般賬戶,一個公司可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要開立多個,沒有數(shù)量限制。 人民銀行的賬戶管理規(guī)定:一個企業(yè)只能開立一個基本賬戶,但是可以開立多個一般賬戶,如果另外還要開一個可以取款的賬戶,而且資金方有一定的專門用處,那么你可以在該行申請辦理一個專用賬戶也是可以取款的。
1、個人銀行卡的流水過大的話是不會導(dǎo)致被要求繳納個人所得稅的。
通常情況下稅務(wù)機關(guān)確定納稅額的依據(jù)是收入,并不是銀行卡的流水,盡管銀行卡的流水很大,但是收入達不到國家規(guī)定的征收標(biāo)準(zhǔn)也是不需要繳納個人所得稅的。
但是如果收入達到了國際規(guī)定的納稅標(biāo)準(zhǔn),就應(yīng)該到稅務(wù)機關(guān)繳納相應(yīng)的所得稅。
2、法人的銀行卡流水400萬需要交稅嗎
如果是你正常的銀行存款往來,不管你實際收到或者付出去多少錢,對于你收到款這個行為,是不需要交稅的,不管是多少金額。
征稅是對你的具體應(yīng)稅行為征收的,比如你賣了一筆貨,提供勞務(wù)取得收入,取得工資收入等等;這個征稅一般除了個人所得稅,跟你實際銀行收沒收到錢,收到多少錢是沒有直接關(guān)系的。
實際中,對于企業(yè)可能存在稅務(wù)局查你的銀行收款,來最后收稅的,但是這個稅也不是對你收到的錢征稅,而是具體的應(yīng)稅業(yè)務(wù)。
3、公司股東和法人個人卡銀行卡流水過大會不會被查
公司股東和法人個人卡銀行卡流水過大是會被查的,首先客戶銀行的異常流水增大后,銀行的反洗錢系統(tǒng)會發(fā)生報警,待客戶經(jīng)理手工排查,若有風(fēng)險就會向上級行報警,若無風(fēng)險則會說明情況解除風(fēng)險。
4、反洗錢,是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動。
常見的洗錢途徑廣泛涉及銀行、保險、證券、房地產(chǎn)等各種領(lǐng)域。反洗錢是政府動用立法、司法力量,調(diào)動有關(guān)的組織和商業(yè)機構(gòu)對可能的洗錢活動予以識別,對有關(guān)款項予以處置,對相關(guān)機構(gòu)和人士予以懲罰,從而達到阻止犯罪活動目的的一項系統(tǒng)工程。
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